Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 23100016
055.XXX.XXX-10
VIVIANE DE SOUSA CANUTO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 1.290/2025, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA SO [...]
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1.190,47 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 23100015
667.XXX.XXX-34
LUIZ ALBERTO FERREIRA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 1.290/2025, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA SO [...]
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1.190,47 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 23100013
072.XXX.XXX-03
LEILIANE TELES FERREIRA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 1.290/2025, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA SO [...]
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1.190,47 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 23100012
011.XXX.XXX-00
KARLA MABEL RODRIGUES SARAIVA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 1.290/2025, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA SO [...]
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1.190,47 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 23100018
032.XXX.XXX-59
JOAO LENO BEZERRA VIEIRA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 1.290/2025, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA SO [...]
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1.190,47 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 23100008
073.XXX.XXX-51
ANA KARLA DE SOUSA ARAUJO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 1.290/2025, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA SO [...]
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1.190,47 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 23100021
11.093.169/0001-50
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CARLOTA COLARES DA PENHA OLIVEIRA PARA ASSEGURAR CONSIÇÕES ADEQUADA DE ENSINO E APRENDIZADO.
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12.150,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010180
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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103,03 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010180
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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103,03 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010180
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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103,03 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02050042
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
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159.895,14 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 13100005
047.XXX.XXX-62
HALLYSSON MARQUES FARIAS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
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350,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100032
41.310.058/0001-19
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO A DEMAND [...]
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4.440,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 03060002
05.525.983/0001-01
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONVÊNIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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2.400,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 03060002
05.525.983/0001-01
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONVÊNIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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2.400,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 23090013
026.XXX.XXX-19
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS E DELEGADA ELEITA DURANTE A 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CE, A SENHORA MARIA DO SOCORRO LI [...]
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400,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100012
448.XXX.XXX-00
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
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120,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100042
033.XXX.XXX-30
FLAVIO DE SOUSA ALVES
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE [...]
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360,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 02100005
063.XXX.XXX-84
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
|
120,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 30070010
511.XXX.XXX-49
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE [...]
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696,42 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090035
02.908.738/0001-87
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE,
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130.297,33 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100013
01.397.622/0001-68
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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42.097,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100003
69.713.493/0001-03
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
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4.603,10 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100007
07.565.765/0001-18
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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1.753,50 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100005
07.565.765/0001-18
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
1.987,30 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100006
07.565.765/0001-18
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
2.104,20 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 02100003
35.206.677/0001-65
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
5.245,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100009
07.565.765/0001-18
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
233,80 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100008
07.565.765/0001-18
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
935,20 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 23090010
35.206.677/0001-65
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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681,30 |
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