Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010112
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO EQUIPAMENTO CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030041 |
279,42 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010111
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS EQUIPAMENTOS CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030042 |
3.325,90 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010109
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030043 |
34,65 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010109
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030044 |
1.361,81 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010113
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS EQUIPAMENTOS CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030045 |
3.629,15 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010110
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030046 |
3.067,45 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010141
76.535.764/0001-43
OI S. A.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS EQUIPAMENTOS CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030110 |
95,72 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010142
76.535.764/0001-43
OI S. A.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS EQUIPAMENTOS CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030123 |
95,72 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010141
76.535.764/0001-43
OI S. A.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS EQUIPAMENTOS CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030124 |
95,72 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010140
76.535.764/0001-43
OI S. A.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030125 |
95,72 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010141
76.535.764/0001-43
OI S. A.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS EQUIPAMENTOS CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030126 |
95,72 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010143
76.535.764/0001-43
OI S. A.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DO EQUIPAMENTO CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030127 |
95,72 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010142
76.535.764/0001-43
OI S. A.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS EQUIPAMENTOS CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030128 |
95,72 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010116
53.127.475/0001-00
R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRE [...]
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06030137 |
7.175,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06020003
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA3 3 ANOS EM TOKEN DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRA [...]
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06030160 |
361,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010109
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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06030179 |
17.593,88 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02020059
32.169.119/0001-89
DIGICALC CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTAB
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DO GOVERNO MUN [...]
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06030152 |
2.824,95 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010339
42.583.505/0001-76
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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02 - GABINETE DA O PREFEITAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIAS, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO [...]
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06030034 |
6.800,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02020060
32.169.119/0001-89
DIGICALC CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTAB
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02 - GABINETE DA O PREFEITAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DO GOVERNO MUN [...]
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06030078 |
3.012,45 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010564
53.127.475/0001-00
R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA
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02 - GABINETE DA O PREFEITAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DO GABIN [...]
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06030149 |
4.500,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010103
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO AO PNCP, PARA ENVIO DE PCA E E-MAILS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE CRATEÚS/CE.
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06030154 |
4.364,50 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010238
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, FORMAÇÃO CONTINUADA COM CERTIFICAÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTA [...]
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06030030 |
1.600,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 09020042
23.674.714/0001-80
SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA - SISTEMA DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTO DE OBRAS. POR 12 MESES, COM A BASE DE DADOS DE INSUMOS E SERVIÇOS DE DIVERSAS TABELAS [...]
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06030073 |
1.699,90 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010507
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM IMPLANTAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX VIA FIBRA ÓPTICA, FORNECIMENTO DE EN [...]
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06030026 |
3.780,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010508
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM IMPLANTAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX VIA FIBRA ÓPTICA, FORNECIMENTO DE EN [...]
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06030027 |
3.497,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 24020004
***.920.317-**
FABIO LOPES DE ARAUJO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$1.969,04 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) PAGOS DIA 13/03/2024 REFERENTES A ITBI, COMO MOSTRA DOCUMENTOS EM ANEXOS.
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06030103 |
1.969,04 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010542
41.981.677/0001-35
RCANUTO ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, QUEIMADAS, APUÍ E RUA SDO BAIRRO JOSE ROSA NA SEDE DO [...]
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06030003 |
277.216,41 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05010225
18.158.282/0001-15
CSK LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRÉ-QUALIFICADA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DELITE MENEZES TEIXEIRA II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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06030064 |
154.821,12 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02030167
88.611.835/0018-77
MARCOPOLO SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1, 4X4, TRANSMISSAO AUTOMATICA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA R [...]
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06030005 |
729.582,10 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02030167
88.611.835/0018-77
MARCOPOLO SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1, 4X4, TRANSMISSAO AUTOMATICA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA R [...]
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06030010 |
729.582,10 |
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