lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateus

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 468.977.155,49

Total liquidado

R$ 297.387.288,16

Total pago

R$ 277.389.214,31

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 15544 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 08/07/2026 - 16:23:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/03/2026 09030017
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
02 - GABINETE DA O PREFEITAO
FAZ SE NECESSÁRIO VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 10 A 11 DE MARÇO DE 2026, ACOMPANHANDO A EXMA. PREFEITA DE CRATEÚS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ- SESA, EM FORTALEZA [...]
PAGO 400,00
20/03/2026 09030003
HELANE MENDES RODRIGUES
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA INFÂNCIA,ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE [...]
PAGO 350,00
20/03/2026 09020079
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 Z71, PLACA SBI0F77, CHASSI Nº 9BG148ZK0PC424597, PERTENCENTE AO FUNDO MUNI [...]
PAGO 220,45
20/03/2026 09020078
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO I/TOYOTA HILUX, PLACA ORT0674, CHASSI Nº 8AJFY22G4D8009363, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIP [...]
PAGO 220,45
20/03/2026 09020077
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO RENAULT/OROCH, PLACA THS0H47, CHASSI Nº 93Y9SR8G6SJ263834, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPA [...]
PAGO 220,45
20/03/2026 09020076
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO RENAULT/OROCH, PLACA THT9D87, CHASSI Nº 93Y9SR8G6SJ263804, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPA [...]
PAGO 220,45
20/03/2026 09020075
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, PLACA THU0J00, CHASSI Nº 9BD341AGWTYA72895, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIP [...]
PAGO 220,45
20/03/2026 09020074
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE , PLACA SBG6C54, CHASSI Nº 9BD341ACZRY912758, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI [...]
PAGO 220,45
20/03/2026 09020073
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA SBG7F24, CHASSI Nº 9BD281BKRRYE68851, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL [...]
PAGO 220,45
20/03/2026 09020072
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT, PLACA SBI8B07, CHASSI Nº 9BGJP7520PB212733, PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC [...]
PAGO 220,45
20/03/2026 05010571
AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLECENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA MUNICIPAL EXPEDITO PAIVA
PAGO 550,00
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
PAGO 284,06
20/03/2026 05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 972,60
20/03/2026 05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 972,60
20/03/2026 05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 972,60
20/03/2026 05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 972,60
20/03/2026 05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
PAGO 972,60
20/03/2026 05010552
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 1.175.595,25
20/03/2026 05010551
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 171.852,25
20/03/2026 05010550
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 146.954,78
20/03/2026 05010549
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 32.647,18
20/03/2026 05010548
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 688,93
20/03/2026 05010547
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 58.385,32
20/03/2026 05010546
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 10.065,12
20/03/2026 05010545
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 4.916,57
20/03/2026 05010544
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 15.727,23
20/03/2026 05010540
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 13.198,43
20/03/2026 05010539
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 13.717,31
20/03/2026 05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 36.698,36
20/03/2026 05010537
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 38.989,61
20/03/2026 05010536
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E A FAMÍLIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 6.963,56
20/03/2026 05010535
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 17.255,79
20/03/2026 05010534
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 11.042,51
20/03/2026 05010525
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 780,99
20/03/2026 05010521
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 1.442,12
20/03/2026 05010521
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 736,80
20/03/2026 05010520
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 1.691,32
20/03/2026 05010520
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
PAGO 16.110,35
20/03/2026 05010487
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
PAGO 208.393,36
20/03/2026 05010482
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 4.421,50
20/03/2026 05010482
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 4.082,02
20/03/2026 05010482
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 4.718,34
20/03/2026 05010479
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 1.044,89
20/03/2026 05010479
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 255,00
20/03/2026 05010479
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 1.256,42
20/03/2026 05010477
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 4.132,05
20/03/2026 05010477
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 5.303,76
20/03/2026 05010475
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 2.185,41

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

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