lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 535.630.617,36
Total liquidado R$ 447.138.364,24
Total pago R$ 395.329.892,94
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 23198 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 08/10/2026 - 09:02:10
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/05/2026 02030166
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
PAGO 281,40
29/05/2026 02030166
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 2.703,47
29/05/2026 02030166
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 26,54
29/05/2026 02030166
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 26,54
29/05/2026 02030166
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 26,54
29/05/2026 02030166
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 281,40
29/05/2026 02030157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
LIQUIDADO 10.992,38
29/05/2026 02030156
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
LIQUIDADO 77.521,97
29/05/2026 02030153
BANCO DO BRASIL S/A. - BB

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
PAGO 13,27
29/05/2026 02030153
BANCO DO BRASIL S/A. - BB

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 13,27
29/05/2026 02030148
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM PROCESSO Nº 30013084120248060000. PARCELA 4/11
PAGO 123.789,02
29/05/2026 02030148
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM PROCESSO Nº 30013084120248060000.
LIQUIDADO 123.789,02
29/05/2026 02030147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PGFN-SISPAR: 006827374 COMP. 05/2026
PAGO 6.900,94
29/05/2026 02030147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PGFN-SISPAR: 014162726 COMP.05/2026
PAGO 2.437,84
29/05/2026 02030147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PGFN-SISPAR: 014162726 COMP.02/2026
PAGO 2.437,84
29/05/2026 02030146
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 68.049,15
29/05/2026 02030145
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 2.418,60
29/05/2026 02030144
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 118.876,84
29/05/2026 02030143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 8.875,54
29/05/2026 02030142
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 69.120,88
29/05/2026 02030141
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 21.370,15
29/05/2026 02030140
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DA O PREFEITAO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 38.562,24
29/05/2026 02030139
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
DESPESA CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 10.318,93
29/05/2026 02030138
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
LIQUIDADO 182.889,54
29/05/2026 02030137
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENH Nº 05.01.0549 REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O COR [...]
LIQUIDADO 38.150,45
29/05/2026 02030134
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MINICIPIO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 2.701,66
29/05/2026 02030133
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MINICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 3.242,00
29/05/2026 02030132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 05/2026
PAGO 37.639,50
29/05/2026 02030132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 05/2026
PAGO 20.972,88
29/05/2026 02030131
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM PROCESSO Nº. 00036989120235070000. PARCELA 4/11
PAGO 240.408,25
29/05/2026 02030131
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM PROCESSO Nº. 00036989120235070000.
LIQUIDADO 240.408,25
29/05/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 05/2026
PAGO 25.059,81
29/05/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 05/2026
PAGO 12.883,85
29/05/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 05/2026
PAGO 72.354,25
29/05/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 26.912,83
29/05/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 9.726,00
29/05/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 05/2026
PAGO 8.070,50
29/05/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 05/2026
PAGO 79.827,67
29/05/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 75.945,33
29/05/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 05/2026
PAGO 56.196,34
29/05/2026 02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 9.142,33
29/05/2026 02030129
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 13.900,00
29/05/2026 02030128
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLAN. E TEC. DA INFOR
21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 05/2026
PAGO 44.000,00
29/05/2026 02030123
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE MAIO DE 2025.
PAGO 1.828.101,20
29/05/2026 02030121
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE MAIO DE 2026.
PAGO 230.102,68
29/05/2026 02030094
CASSIANA ALVES DA SILVA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
29/05/2026 02030093
EDILMA DA SILVA MARQUES
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
29/05/2026 02030092
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE ASSIS, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
29/05/2026 02030091
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL SANTANA, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
29/05/2026 02030090
ROSA MARIA CARMO SILVA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE MONTE NEBO, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
29/05/2026 02030089
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE REALEJO, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
29/05/2026 02030088
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DOS AZEVEDOS,NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
29/05/2026 02030087
MARIA ROSILANGE DE MATOS
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IBIAPABA, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
29/05/2026 02030086
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE POTY, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
29/05/2026 02030085
MARIA AUXILIADORA MARTINS
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
PAGO 1.420,29
29/05/2026 02030060
EDUARDO JANSEN FREITAS LEITÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI VIDAL DA PENHA, 1426, SÃO JOSÉ, CRATEÚS/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JUNTO A SE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
29/05/2026 02030045
ASSOCIACAO CRATEUENSE IRMAS DA FRATERNIDADE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO, 1115, FÁTIMA I, CRATEÚS/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
LIQUIDADO 3.242,00
29/05/2026 02030028
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE., REFERENTES A CESSÃO DA SERVIDORA DIANA QUEIROZ BEZERRA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
PAGO 4.464,95
29/05/2026 02020279
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS N° 575, PAVIMENTO SUPERIOR, NO BAIRRO SÃO VICENTE, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE S [...]
LIQUIDADO 8.000,00
29/05/2026 02020244
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAROFAS BANCARIAS.
PAGO 278,67

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

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