lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateus

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7602 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/06/2026 - 08:12:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/02/2026 05010321
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE CONTEMPLE A AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, GARANTINDO COMPATIBILI [...]
PAGO 985,00
20/02/2026 05010320
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
PAGO 7.900,00
20/02/2026 05010300
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
LIQUIDADO 5.628,00
20/02/2026 05010299
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
PAGO 25.463,33
20/02/2026 05010299
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
LIQUIDADO 25.463,33
20/02/2026 05010261
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº102001.
PAGO 5.409,46
20/02/2026 05010242
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPENHO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM IMPLANTAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX VIA FIBRA ÓPTICA, [...]
PAGO 2.403,00
20/02/2026 05010241
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SER EXECUTADOS PELO TÉCNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIP [...]
PAGO 108,39
20/02/2026 05010241
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SER EXECUTADOS PELO TÉCNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIP [...]
PAGO 108,39
20/02/2026 05010241
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SER EXECUTADOS PELO TÉCNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIP [...]
PAGO 108,39
20/02/2026 05010241
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SER EXECUTADOS PELO TÉCNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIP [...]
PAGO 108,39
20/02/2026 05010213
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 108,39
20/02/2026 05010213
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
LIQUIDADO 108,39
20/02/2026 05010210
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM IMPLANTAÇÃO DE LINK DE INTERNETE DEDICADO FULL DUPLEX VIA FIBRA ÓPTICA, FORNECIMENTO DE END [...]
PAGO 14.850,00
20/02/2026 05010210
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM IMPLANTAÇÃO DE LINK DE INTERNETE DEDICADO FULL DUPLEX VIA FIBRA ÓPTICA, FORNECIMENTO DE END [...]
PAGO 14.850,00
20/02/2026 05010208
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
LOCAÇAO DE IMOVEL EM DECORRENCIA DO MUNICIPIO NAO DISPOR DE PREDIO PUBLICO PROPIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL, NO GUARDAMENTO DE MAQ [...]
PAGO 1.250,00
20/02/2026 05010147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, COM AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CRATEÚS.
PAGO 621,01
20/02/2026 05010146
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, COM AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CRATEÚS.
PAGO 26.858,18
20/02/2026 05010132
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CRATEÚS/CE.
PAGO 9.726,80
20/02/2026 05010131
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
PAGO 3.554,10
20/02/2026 05010130
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
PAGO 26.387,43
20/02/2026 05010129
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, OBJETIVANDO CONTROLE E MANUTENÇÃO DA FROTA, [...]
PAGO 215.420,54
20/02/2026 05010116
R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRE [...]
LIQUIDADO 7.175,00
20/02/2026 05010115
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº102002.
PAGO 5.552,89
20/02/2026 05010113
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS EQUIPAMENTOS CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
PAGO 2.862,79
20/02/2026 05010112
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO EQUIPAMENTO CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
PAGO 279,42
20/02/2026 05010111
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS EQUIPAMENTOS CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
PAGO 3.674,67
20/02/2026 05010110
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
PAGO 3.587,51
20/02/2026 05010109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
PAGO 65,49
20/02/2026 05010109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
PAGO 1.485,24
20/02/2026 05010108
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS À PREFEITURA DE IPAPORANGA-CE, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA KATARINNE LYDAINE BEZERRA ARRUDA, INSCRITA NO CPF ***.814.353-**, PARA COMPOR O QUADRO DE P [...]
PAGO 2.891,00
20/02/2026 05010088
CARLOS MAGNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
ASSESSORIA JURÍDICA PARA ADEQUAÇÃO Á LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.
LIQUIDADO 5.451,00
20/02/2026 05010085
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
PAGO 9.569,04
20/02/2026 05010085
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
PAGO 0,57
20/02/2026 05010085
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
LIQUIDADO 9.569,04
20/02/2026 05010085
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
LIQUIDADO 0,57
20/02/2026 05010050
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 7.799,98
20/02/2026 05010046
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 8.230,05
20/02/2026 05010043
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 62.416,57
20/02/2026 05010040
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 2.935,67
20/02/2026 05010039
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 3.582,41
20/02/2026 05010036
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 82.493,42
20/02/2026 05010032
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETAROIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 7.929,99
20/02/2026 05010029
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 117.488,68
20/02/2026 05010025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 19.730,61
20/02/2026 05010023
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 8.377,32
20/02/2026 05010020
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DA O PREFEITAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 37.665,42
20/02/2026 02020136
R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GONVERNAÇA DAS CONTRATAÇÃOES DE INTER [...]
LIQUIDADO 9.471,04
20/02/2026 02020051
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LEI Nº 154/2011, DE 08 DE ABRIL DE 2011, EMPENHO REFERENTE À CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPIT [...]
PAGO 1.450.000,00
20/02/2026 02020051
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LEI Nº 154/2011, DE 08 DE ABRIL DE 2011, EMPENHO REFERENTE À CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPIT [...]
LIQUIDADO 1.450.000,00
20/02/2026 02020041
R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECR [...]
LIQUIDADO 5.287,50
20/02/2026 02020010
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
LIQUIDADO 2.754,00
20/02/2026 02020004
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADE [...]
PAGO 1.129.452,53
20/02/2026 02020004
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADE [...]
LIQUIDADO 1.129.452,53
19/02/2026 26010007
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
LIQUIDADO 9.930,00
19/02/2026 21010013
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ( ENSINO INFANTIL CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
LIQUIDADO 7.602,24
19/02/2026 21010006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (ENSINO FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETAR [...]
LIQUIDADO 36.368,02
19/02/2026 21010003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (PNAE - [...]
LIQUIDADO 6.601,00
19/02/2026 19020006
ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE REALEJO, S/N - ZONA RUAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 2.500,00
19/02/2026 19020006
ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE REALEJO, S/N - ZONA RUAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
EMPENHADO 25.000,00

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

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