lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 3556 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 10:25:46
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 16040182 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PAGAMENTO EXTRA.
2.248,58 0,00 0,00
EMPENHO: 16040035 - DATA: 16/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. N°16040033.
14,98 0,00 0,00
EMPENHO: 16040184 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
2.326,19 0,00 0,00
EMPENHO: 16040183 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
66.964,69 0,00 0,00
EMPENHO: 16040185 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
3.929,83 0,00 0,00
EMPENHO: 15040001 - DATA: 15/04/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO E CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILI [...]
37.668,00 37.668,00 37.668,00
EMPENHO: 15040002 - DATA: 15/04/2025
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 15040003 - DATA: 15/04/2025
EDYPO DE SOUSA CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL [...]
350,00 350,00 350,00
EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2025
JANAINA CARLA FARIAS
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., N [...]
450,00 450,00 450,00
EMPENHO: 14040009 - DATA: 14/04/2025
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CAP [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2025
VILANEVY PEREIRA GOMES
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, À CAPITAL DO ESTADO [...]
350,00 350,00 350,00
EMPENHO: 14040008 - DATA: 14/04/2025
ALINE IGNACIO TEIXEIRA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
350,00 350,00 350,00
EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER [...]
301,32 602,64 301,32
EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2025
TERESINHA BEZERRA SALES
FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA COORDENADORA DE GESTAO ESCOLAR DA SECRETAR [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2025
TERESINHA BEZERRA SALES
FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA COORDENADORA DE GESTAO DA SECRETARIA DE ED [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 14040012 - DATA: 14/04/2025
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
FUNDEB
CONCESSAO DE DIARIA AO SR CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA, CPF 44828004300, QUE EXERCE A FUNCAO DE MOTORISTA, REFERENTE A CONDUCAO DA COORDENADORA DE GESTAO TERESINHA BEZERRA SALES, [...]
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2025
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA - EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO - NOVAS TURMAS [...]
61.000,00 36.600,00 30.500,00
EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2025
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO FLUXU DE MATRÍCULA E DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO CEN [...]
60.550,00 36.330,00 30.275,00
EMPENHO: 14040016 - DATA: 14/04/2025
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DAA SECRETARRIA DE ASS. SOCIAL DDESTE MUNICI [...]
120,00 0,00 120,00
EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
4.953,60 1.376,00 688,00
EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
688,00 688,00 688,00
EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER [...]
2.808,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
1.651,20 1.100,80 688,00
EMPENHO: 11040007 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
75,90 0,00 0,00
EMPENHO: 11040005 - DATA: 11/04/2025
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 6.807 DE 27 DE MARÇO DE 2025 SEGUNDO O 57° ADI [...]
373.668,34 373.668,34 373.668,34
EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
4.065,65 4.065,65 4.065,65
EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARI [...]
9.587,02 0,00 9.587,02
EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
17.073,52 0,00 17.073,52
EMPENHO: 11040008 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA.
156,33 0,00 0,00
EMPENHO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO EXTRA.
47,28 0,00 120,00

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