Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 10010005
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
                                         | 
                                        44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
                                         | 
                                        3.748,65 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 10010006
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
                                         | 
                                        44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
                                         | 
                                        577,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 10010007
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
                                         | 
                                        44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DE ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE, QUE ORA SE REGULARIZA.
                                         | 
                                        5.423,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010071
                                             
                                             12.459.624/0001-50 
                                            INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS) ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS  RFB-RET DARF, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
                                         | 
                                        61.320,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 07010001
                                             
                                             07.135.601/0001-50 
                                            CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
                                         | 
                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            REGULARIZAÇAO DE TAXA DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS--CE.
                                         | 
                                        103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 07010003
                                             
                                             849.XXX.XXX-04 
                                            MAX NEYAN ROMEU TIMBO
                                         | 
                                        28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MTOISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 09 DE JANEIR [...]
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |