| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
486,27 |
|
| 02/05/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
261,92 |
|
| 02/05/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
715,71 |
|
| 02/05/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
195,96 |
|
| 02/05/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050018
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
EMPENHADO |
61.546,89 |
|
| 02/05/2025 |
02050017
NATHALIA BARROSO MELO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050017
NATHALIA BARROSO MELO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050016
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
|
EMPENHADO |
5.154,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050015
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO USO DE BANDAS E ORQUESTRAS MUNICIPAIS, COM O INTUITO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENT [...]
|
EMPENHADO |
19.075,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050014
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO USO DE BANDAS E ORQUESTRAS MUNICIPAIS, COM O INTUITO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENT [...]
|
EMPENHADO |
8.965,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050013
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050013
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050012
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050012
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050011
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050011
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050010
JANEIDE SILVA BARROS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO À CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050010
JANEIDE SILVA BARROS
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.340,79 |
|
| 02/05/2025 |
02050010
JANEIDE SILVA BARROS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO À CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050009
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 06 DE MAI [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050009
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
744,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050009
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 06 DE MAI [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050008
ANDREIA RUMEU GOMES
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS ABRANGENTE E UM LEVANTAMENTO DE DADOS DETALHADO NA AREA DE INFORMATICA
|
EMPENHADO |
46.020,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050007
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAINÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE
|
EMPENHADO |
1.555,91 |
|
| 02/05/2025 |
02050006
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
707,47 |
|
| 02/05/2025 |
02050005
MARIA GILDENE DE OLIVEIRA AURELIO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050005
MARIA GILDENE DE OLIVEIRA AURELIO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO MDR Nº 89448-PT 1067443-49.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO MDR Nº 89448-PT 1067443-49.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO MDR Nº 89448-PT 1067443-49.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
1.039,40 |
|
| 02/05/2025 |
02050002
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÂ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050001
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE
|
PAGO |
818.879,42 |
|
| 02/05/2025 |
02050001
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE
|
LIQUIDADO |
818.879,42 |
|
| 02/05/2025 |
02050001
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE
|
EMPENHADO |
818.879,42 |
|
| 02/05/2025 |
02040008
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIÃO DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
27.637,56 |
|
| 02/05/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
LIQUIDADO |
14.296,70 |
|
| 02/05/2025 |
02010140
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, SEC. DE SAUDE (FUNCIONAMENTO DO PROGR [...]
|
LIQUIDADO |
26.303,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010140
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, SEC. DE SAUDE (FUNCIONAMENTO DO PROGR [...]
|
LIQUIDADO |
34.756,01 |
|
| 02/05/2025 |
02010138
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE/EN [...]
|
LIQUIDADO |
1.354,32 |
|
| 02/05/2025 |
02010138
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE/EN [...]
|
LIQUIDADO |
3.020,89 |
|
| 02/05/2025 |
02010137
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO O ABASTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.092,55 |
|
| 02/05/2025 |
02010133
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
460,74 |
|
| 02/05/2025 |
02010133
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
414,78 |
|
| 02/05/2025 |
02010122
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
26,52 |
|
| 02/05/2025 |
02010122
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
19.258,22 |
|
| 02/05/2025 |
01040033
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE MONTE NEBO
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040030
CASSIANA ALVES DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040029
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE REALEJO.
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040028
MARIA ROSILANGE DE MATOS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IBIAPABA
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040027
EDILMA DA SILVA MARQUES
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040026
PAULA REGIA LOPES CAVALCANTE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IRAPUA.
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040025
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040024
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTANA.
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040023
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO.
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040021
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE TUCUNS.
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040020
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE ASSIS.
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 01/05/2025 |
02010148
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 01/05/2025 |
02010148
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|