lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21505 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/12/2025 - 17:21:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/11/2025 18110007
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO A CIDAD [...]
EMPENHADO 200,00
18/11/2025 18110006
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
LIQUIDADO 200,00
18/11/2025 18110006
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
EMPENHADO 200,00
18/11/2025 18110005
EDYPO DE SOUSA CARLOS
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
LIQUIDADO 350,00
18/11/2025 18110005
EDYPO DE SOUSA CARLOS
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
EMPENHADO 350,00
18/11/2025 18110004
EDYPO DE SOUSA CARLOS
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL- [...]
EMPENHADO 350,00
18/11/2025 18110003
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
EMPENHADO 200,00
18/11/2025 18110002
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
EMPENHADO 2.182,00
18/11/2025 18110001
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
EMPENHADO 2.182,00
18/11/2025 15100021
EDMILSON MOURAO SOARES LTDA
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS CONJUNTOS MOT [...]
LIQUIDADO 12.193,68
18/11/2025 13110005
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA3 3 ANOS EM TOKEN COM TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 375,00
18/11/2025 12110003
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
LIQUIDADO 6.746,88
18/11/2025 12110002
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
LIQUIDADO 13.263,38
18/11/2025 09100004
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE [...]
LIQUIDADO 4.431,98
18/11/2025 09100003
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
LIQUIDADO 7.069,32
18/11/2025 08100026
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
LIQUIDADO 14.652,50
18/11/2025 08100025
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
15 - FUNDEB
CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
LIQUIDADO 14.986,66
18/11/2025 08100022
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PERIODO: OUTUBRO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - BANSICREDI (748) AG.: 2301 FORTALEZA-CE C/C: 11461-1
LIQUIDADO 18.640,93
18/11/2025 08100021
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. CONTRATO N. PERIODO: OUTUBRO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - B [...]
LIQUIDADO 4.431,98
18/11/2025 08100020
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. CONTRATO N. 20251008012 PERIODO: OUTUBRO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO [...]
LIQUIDADO 7.069,32
18/11/2025 08100018
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR A SER EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRA [...]
LIQUIDADO 5.788,54
18/11/2025 08100017
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
LIQUIDADO 4.431,98
18/11/2025 03110244
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070173 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA COM PESSOAL REQUISITADO PARA COMPOR O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIP [...]
PAGO 45.278,81
18/11/2025 03110244
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070173 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA COM PESSOAL REQUISITADO PARA COMPOR O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIP [...]
LIQUIDADO 45.278,81
18/11/2025 03110004
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
LIQUIDADO 2.280,00
18/11/2025 02010173
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 1.936,84
18/11/2025 02010173
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 6.499,61
18/11/2025 02010169
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 10.672,71
18/11/2025 02010169
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 70.017,28
18/11/2025 02010168
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 22,77
18/11/2025 02010168
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 273,24
18/11/2025 02010152
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 1.651,05
18/11/2025 02010152
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 490,12
18/11/2025 02010148
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 2.820,90
18/11/2025 02010148
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 33.850,79
18/11/2025 02010145
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 434,18
18/11/2025 02010145
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 5.015,19
18/11/2025 02010142
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
LIQUIDADO 307,06
18/11/2025 02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 25.150,14
18/11/2025 02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 2.112,10
18/11/2025 01100203
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 2.135,53
18/11/2025 01100200
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 6.839,03
18/11/2025 01100200
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 1.203,94
18/11/2025 01100200
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 100,33
18/11/2025 01100199
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 420,01
18/11/2025 01100198
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 59.616,75
18/11/2025 01100195
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 1.995,20
18/11/2025 01100194
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 39.997,79
18/11/2025 01100191
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 81.642,48
18/11/2025 01100191
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 4.951,35
18/11/2025 01100190
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
PAGO 11.041,16
18/11/2025 01100190
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
PAGO 498,83
18/11/2025 01100189
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
PAGO 4.100,37
18/11/2025 01100188
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
PAGO 25.641,25
18/11/2025 01100164
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( MAC ), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR DO CONTRATO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA [...]
LIQUIDADO 4.985,16
18/11/2025 01100163
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR DO CONTRATO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER [...]
LIQUIDADO 4.985,17
18/11/2025 01090242
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 744,70
18/11/2025 01090242
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 8.936,39
18/11/2025 01090241
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 149,24
18/11/2025 01090241
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 1.790,89

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