lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21505 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/12/2025 - 17:21:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/11/2025 01080090
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
PAGO 3.400,51
18/11/2025 01070033
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNE [...]
LIQUIDADO 30.669,18
17/11/2025 29090005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
LIQUIDADO 4.791,12
17/11/2025 23100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
PAGO 333,00
17/11/2025 23100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
LIQUIDADO 333,00
17/11/2025 21100006
NICOLAS RAONI CARVALHO PONTE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE, VISANDO O ARMAZENAMENTO, RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DI [...]
LIQUIDADO 8.500,00
17/11/2025 17110028
MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA REF ORDEM BANCARIA DE TRANFERENCIA DE OBT, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE CONFORME INSTRUMENTO 1222717 E OBT Nº 20251114001513849, JUNTO AO TESOURO NACIONAL.
PAGO 21.918,97
17/11/2025 17110028
MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA REF ORDEM BANCARIA DE TRANFERENCIA DE OBT, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE CONFORME INSTRUMENTO 1222717 E OBT Nº 20251114001513849, JUNTO AO TESOURO NACIONAL.
LIQUIDADO 21.918,97
17/11/2025 17110028
MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA REF ORDEM BANCARIA DE TRANFERENCIA DE OBT, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE CONFORME INSTRUMENTO 1222717 E OBT Nº 20251114001513849, JUNTO SECRETARIA DE FINAÇAS [...]
EMPENHADO 1.095,95
17/11/2025 17110028
MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA REF ORDEM BANCARIA DE TRANFERENCIA DE OBT, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE CONFORME INSTRUMENTO 1222717 E OBT Nº 20251114001513849, JUNTO AO TESOURO NACIONAL.
EMPENHADO 21.918,97
17/11/2025 17110027
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS [...]
EMPENHADO 8.091,98
17/11/2025 17110026
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO O CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
EMPENHADO 49,84
17/11/2025 17110025
ERNANDE ALVES PEDRO
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO [...]
LIQUIDADO 130,00
17/11/2025 17110025
ERNANDE ALVES PEDRO
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO [...]
EMPENHADO 130,00
17/11/2025 17110024
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FOR [...]
LIQUIDADO 350,00
17/11/2025 17110024
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FOR [...]
EMPENHADO 350,00
17/11/2025 17110023
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE MOITORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
LIQUIDADO 120,00
17/11/2025 17110023
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE MOITORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
EMPENHADO 120,00
17/11/2025 17110022
ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE F [...]
LIQUIDADO 130,00
17/11/2025 17110022
ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE F [...]
EMPENHADO 130,00
17/11/2025 17110021
JANEIDE SILVA BARROS
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
LIQUIDADO 200,00
17/11/2025 17110021
JANEIDE SILVA BARROS
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
EMPENHADO 200,00
17/11/2025 17110021
JANEIDE SILVA BARROS
15 - FUNDEB
PAGAMENTO EXTRA.
EMPENHADO 44.775,62
17/11/2025 17110020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 291,60
17/11/2025 17110020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 291,60
17/11/2025 17110020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 291,60
17/11/2025 17110019
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DE OUTORIDADES DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 200,00
17/11/2025 17110019
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DE OUTORIDADES DESTE MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 200,00
17/11/2025 17110018
TOBIAS JUNIOR DO BOMFIM FERREIRA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
LIQUIDADO 130,00
17/11/2025 17110018
TOBIAS JUNIOR DO BOMFIM FERREIRA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
EMPENHADO 130,00
17/11/2025 17110017
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
EMPENHADO 350,00
17/11/2025 17110016
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
LIQUIDADO 700,00
17/11/2025 17110016
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
EMPENHADO 700,00
17/11/2025 17110015
ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETUBAL DA SILVA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, O SENHOR ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETÚBAL, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO ?SEMINÁRIO ESTADUAL: PROGRAMA B [...]
LIQUIDADO 240,00
17/11/2025 17110015
ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETUBAL DA SILVA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, O SENHOR ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETÚBAL, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO ?SEMINÁRIO ESTADUAL: PROGRAMA B [...]
EMPENHADO 240,00
17/11/2025 17110014
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
LIQUIDADO 260,00
17/11/2025 17110014
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
EMPENHADO 260,00
17/11/2025 17110013
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
LIQUIDADO 240,00
17/11/2025 17110013
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
EMPENHADO 240,00
17/11/2025 17110012
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
LIQUIDADO 130,00
17/11/2025 17110012
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
EMPENHADO 130,00
17/11/2025 17110011
JOSE ANTONIO DE SOUZA

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
LIQUIDADO 120,00
17/11/2025 17110011
JOSE ANTONIO DE SOUZA

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
EMPENHADO 120,00
17/11/2025 17110010
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
LIQUIDADO 130,00
17/11/2025 17110010
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
EMPENHADO 130,00
17/11/2025 17110009
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
LIQUIDADO 130,00
17/11/2025 17110009
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
EMPENHADO 130,00
17/11/2025 17110008
DOUGLAS PABLO GONÇALVES FREITAS

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
LIQUIDADO 130,00
17/11/2025 17110008
DOUGLAS PABLO GONÇALVES FREITAS

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
EMPENHADO 130,00
17/11/2025 17110007
HELANE MENDES RODRIGUES

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE DESTE [...]
LIQUIDADO 350,00
17/11/2025 17110007
HELANE MENDES RODRIGUES

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE DESTE [...]
EMPENHADO 350,00
17/11/2025 17110006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E A FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
EMPENHADO 396,25
17/11/2025 17110005
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
EMPENHADO 1.066,50
17/11/2025 17110004
R DE SOUSA COSTA LTDA
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS, JOGOS EDUCATIVOS, ITENS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESSENCIAIS PARA ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA [...]
EMPENHADO 1.295,00
17/11/2025 17110003
R DE SOUSA COSTA LTDA
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS, JOGOS EDUCATIVOS, ITENS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESSENCIAIS PARA ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA [...]
EMPENHADO 57.919,03
17/11/2025 17110002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
15 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE.
EMPENHADO 2.860,00
17/11/2025 17110001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR REF AO PROCESSO 0003698-91.2023.5.07.0000
PAGO 36.809,40
17/11/2025 17110001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR REF AO PROCESSO 0003698-91.2023.5.07.0000
LIQUIDADO 36.809,40
17/11/2025 17110001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR REF AO PROCESSO 0003698-91.2023.5.07.0000
EMPENHADO 36.809,40
17/11/2025 15100020
FERNANDES ATACAREJO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚ [...]
LIQUIDADO 16.679,30

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