lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21505 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/12/2025 - 17:21:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/08/2025 28080001
MARIA AUXILIADORA MARTINS
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE TUCUNS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEST [...]
EMPENHADO 7.101,45
28/08/2025 25080010
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA3 3 ANOS EM TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, COM TITULARIDADE DE JOANA CRISTINA RORIZ CPF N°741.009.803-1 [...]
LIQUIDADO 361,00
28/08/2025 25080006
F C CUNHA RUFINO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEUS-CE
LIQUIDADO 7.455,69
28/08/2025 25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
LIQUIDADO 103,03
28/08/2025 21080009
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
LIQUIDADO 2.400,00
28/08/2025 21080008
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
LIQUIDADO 13.971,85
28/08/2025 21080007
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
LIQUIDADO 12.183,21
28/08/2025 21080006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
LIQUIDADO 11.175,14
28/08/2025 21080005
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
LIQUIDADO 4.248,98
28/08/2025 21080004
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
LIQUIDADO 6.501,67
28/08/2025 21080003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
LIQUIDADO 9.386,50
28/08/2025 15080004
F C CUNHA RUFINO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4635.
PAGO 10.155,69
28/08/2025 15080004
F C CUNHA RUFINO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4635.
PAGO 10.155,69
28/08/2025 07080009
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
PAGO 57.890,73
28/08/2025 07080009
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
PAGO 74.000,69
28/08/2025 07080007
F C CUNHA RUFINO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4627.
PAGO 19.525,55
28/08/2025 07080007
F C CUNHA RUFINO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4627.
PAGO 19.525,55
28/08/2025 06030008
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
LIQUIDADO 1.247,78
28/08/2025 03020103
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
PAGO 12,69
28/08/2025 03020103
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
LIQUIDADO 12,69
28/08/2025 03020050
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 20.828,40
28/08/2025 03020049
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 33.277,60
28/08/2025 03020047
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 35.000,00
28/08/2025 02050063
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURIS E DESENV REGIONAL
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 32.111,62
28/08/2025 02050062
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 8.096,00
28/08/2025 02050062
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 38.340,00
28/08/2025 02050060
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNIC.SOCIAL E REL PUBLICAS
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 49.700,00
28/08/2025 02050058
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 6.630,63
28/08/2025 02050058
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 464.938,22
28/08/2025 02050058
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 194.522,88
28/08/2025 02050058
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 2.000,00
28/08/2025 02050056
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.718,00
28/08/2025 02050054
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 34.014,81
28/08/2025 02050054
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 71.965,86
28/08/2025 02050054
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 12.620,73
28/08/2025 02050053
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 9.103,62
28/08/2025 02050053
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 13.900,00
28/08/2025 02050053
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 223.712,62
28/08/2025 02050051
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 474.645,31
28/08/2025 02050050
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 329.313,21
28/08/2025 02050048
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 430.941,57
28/08/2025 02010222
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 4.554,00
28/08/2025 02010221
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 2.530,00
28/08/2025 02010180
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
LIQUIDADO 103,03
28/08/2025 02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO. BAS. FUND. FUNDEB 30%
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.885,26
28/08/2025 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 4.554,00
28/08/2025 02010058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNI DE ESPORTE E LAZER
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 8.227,80
28/08/2025 02010058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNI DE ESPORTE E LAZER
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 6.618,22
28/08/2025 02010058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNI DE ESPORTE E LAZER
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 32.536,21
28/08/2025 02010052
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 70.349,16
28/08/2025 02010052
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 25.306,61
28/08/2025 02010052
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 67.725,23
28/08/2025 02010052
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 11.828,52
28/08/2025 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 45.656,14
28/08/2025 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 12.133,41
28/08/2025 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 29.726,02
28/08/2025 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 73.747,56
28/08/2025 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 8.798,04
28/08/2025 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 3.378,00
28/08/2025 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 9.456,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024