| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        02010180 
                                                        CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        103,03 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        02010125 
                                                        CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ATENÇAO BASICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        10.650,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        02010125 
                                                        CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ATENÇAO BASICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        102,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        02010109 
                                                        ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        771,72 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        02010109 
                                                        ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        506,74 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        02010109 
                                                        ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        289,85 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        02010109 
                                                        ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        506,74 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01100069 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A. - BB
                                                         |                                                                                                               
                                                        36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02060149 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        13,08 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01100069 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A. - BB
                                                         |                                                                                                               
                                                        36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02060149 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        13,08 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01100049 
                                                        VINICIUS C BEZERRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
                                                        SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        176,22 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01100048 
                                                        CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        61.837,95 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01100042 
                                                        FLAVIO DE SOUSA ALVES
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDEB 
                                                        REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA  DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        360,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01100037 
                                                        FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        22.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01100034 
                                                        ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                         
                                                        AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFÃNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        329,99 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01100013 
                                                        LUIZ MAURO FERREIRA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        42.097,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01090035 
                                                        F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE,                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        130.297,33 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01080020 
                                                        COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        64.977,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01080020 
                                                        COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        64.977,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01080020 
                                                        COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        581,34 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01080020 
                                                        COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        581,34 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01080019 
                                                        MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA VILEBALDO BARBOSA MARTINS NO MUNICÍPIO DE CRSTEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        130.063,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080019 
                                                        MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA VILEBALDO BARBOSA MARTINS NO MUNICÍPIO DE CRSTEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        130.063,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01080002 
                                                        L RODRIGUES VIEIRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.713,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01080002 
                                                        L RODRIGUES VIEIRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.713,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01080002 
                                                        L RODRIGUES VIEIRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.713,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080002 
                                                        L RODRIGUES VIEIRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.713,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01070012 
                                                        CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CEGB E CAPS - MÊS 10/2025                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.178,85 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        29090003 
                                                        PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.597,32 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100009 
                                                        FLAVIO DE SOUSA ALVES
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDEB 
                                                        REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        120,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100008 
                                                        LANA BEZERRA SOUTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        130,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100008 
                                                        LANA BEZERRA SOUTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        130,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100007 
                                                        ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        130,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100007 
                                                        ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        130,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100006 
                                                        NICOLAS RAONI CARVALHO PONTE
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE, VISANDO O ARMAZENAMENTO, RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        25.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100005 
                                                        JACKSON O ANDRADE GAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.650,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100004 
                                                        JACKSON O ANDRADE GAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.650,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100003 
                                                        JACKSON O ANDRADE GAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100002 
                                                        LUIZ MAURO FERREIRA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        44.219,15 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        21100001 
                                                        ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        393,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        15100004 
                                                        COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        14.289,05 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        06100011 
                                                        RAIMUNDO MACHADO FILHO
                                                         |                                                                                                               
                                                        44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 
                                                        CONDUZIR O SERVIDOR TEOBALDO B, MARQUES NETO, SECRETÁRIO DE REC. HID. E DEFESA CIVIL À REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO (CONAD) DO SISAR/BPA - SISTEMA INTEGRADO DE SANE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        120,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        06100004 
                                                        TEOBALDO BARBOSA MARQUES NETO
                                                         |                                                                                                               
                                                        44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 
                                                        REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        350,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        06030008 
                                                        CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
                                                         |                                                                                                               
                                                        31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA 
                                                        SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        56,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        03100005 
                                                        F C CUNHA RUFINO  ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  VICE PREFEITO 
                                                        ORGANIZAÇÃO E APOIO ESTRUTURAL AO EVENTO DE ENTREGA DAS AMBULÂNCIAS DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, INCLUINDO MONTAGEM DE PALCO, SOM,  ORNAMENTA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        11.319,61 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        02100006 
                                                        F C CUNHA RUFINO  ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  VICE PREFEITO 
                                                        CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE XADREZ ? DO MUNICÍPIO DE CRATEUS 2025, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA E O DESENVOLVIME [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        9.596,77 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        02010174 
                                                        CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  VICE PREFEITO 
                                                        SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        205,57 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        01100044 
                                                        CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
                                                        PAGAMENTO REFERENTE UMA ESCRITURA PÚBLICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        7.191,16 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        01100044 
                                                        CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
                                                        PAGAMENTO REFERENTE UMA ESCRITURA PÚBLICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        7.191,16 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        01080020 
                                                        COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        392,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        01080020 
                                                        COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        392,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        01080004 
                                                        CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.798,01 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        01080004 
                                                        CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.798,01 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        01070040 
                                                        ASSESI BRASIL LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  VICE PREFEITO 
                                                        EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DA LEI ACESSO À INFORMAÇÃO - LEI Nº 12.527/2011 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.448,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        25090002 
                                                        CCV  CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS 
                                                        PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº9930.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.305,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        20100006 
                                                        CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA 
                                                        AQUISIÇÃO DE COLETES DE SEGURANÇA REFLETIVO FAIXA TIPO X DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORDENAMENTO VIÁRIO, INTERDIÇÕES E DEMAIS A [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.560,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        20100005 
                                                        JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA 
                                                        AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.610,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        20100004 
                                                        ECOMILL  SERVIÇOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        350.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        20100003 
                                                        G VASCONCELOS NETO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDEB 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        15.154,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        20100003 
                                                        G VASCONCELOS NETO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        15 - FUNDEB 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        15.154,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        20100002 
                                                        L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE LOCAL, NAS UNIDADES DE DISPENSÃO DE MEDICAMENTOS LIGADOS A SECRETARI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        353.661,08 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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